为持续规范市直卫生健康系统财务管理,切实加强市直卫生健康单位内控工作,按照年度工作计划安排,11月10日,市卫生健康委召开2023年度内部审计工作安排部署动员会,对本年度内部审计工作方式及重点内容进行安排部署。
会议明确,本次内审工作共分2个工作组,从11月13日开始,至11月17日结束。审计重点内容为:结合市纪委监委违规吃喝问题专项整治工作要求,重点围绕单位财务制度是否健全、公务接待是否存在超标准、超规格、超范围及“一函多餐”等问题、固定资产管理是否规范及专项资金管理使用绩效等方面,逐一对市直卫生健康单位开展审计。同时,对2022年度内部审计问题整改成效进行“回头看”。
会议要求,审计组成员要严格按照内审工作程序要求,做好资料查阅、问题取证、反馈整改及建章立制各环节工作。要严格遵守工作纪律,实事求是,扎实完成审计工作,切实发挥审计监督作用。
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