为切实发挥内部审计财会监督作用,持续规范市直卫生健康单位财务管理,市卫生健康委按照内审工作统一安排,抽调专业力量于2023年11月13日至11月17日,对委机关及11个委属单位进行了2023年度内部交叉审计。
本次内审以2022年7月1日至2023年6月30日财务收支审计为基础,结合市纪委监委违规吃喝问题专项整治工作要求,主要检查单位财务制度、财务核算合规性,收入、支出合规合理性,日常报销规范性等。检查发现,各单位均能重视财务规范管理工作,能认真贯彻执行相关法律法规,能较好执行财经法规制度,建立了内控制度,较好完成了各项任务指标。
检查也发现部分单位存在财务科目核算不精准、费用支付附件不齐全、报销审批程序不健全等财务管理不规范的问题。市卫生健康委于2023年12月28日对相关单位存在问题逐一进行交办,要求整改单位举一反三、强化举措、扎实整改,并限时上报整改情况。要求各单位提高思想认识、完善健全制度,严格遵守财经纪律规定,持续规范完善单位内部管理长效机制,为“健康汉中”建设提供坚实纪律保障。
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